Actividades Realizadas
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Revisión de planilla diaria y cuadre diario
de productos
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Conciliaciones bancarias y ajustes con los
diferentes bancos con los que la cooperativa tiene convenio como son:
Bancolombia, Banco Agrario, Banco Caja Social, Davivienda, Coopcentral este
proceso es realizado a principio de todos los meses y presentadas a la
Revisoría y Control interno.
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Cuadre semanal de Sucursales; estas son
realizadas con las diferentes sucursales como son: Agencia Abrego, Agencia
convención, Agencia Aguachica, Agencia Santa Clara esto para verificar y
ajustar las transacciones realizadas entre ellas.
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Causación: se amortizan diferidos en pagos de
seguros, causación de servicios públicos, gastos varios y papelería, dotación
de empelados, este proceso se realiza mensualmente de forma puntual.
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Registro y control de cuentas por cobrar y
cuentas por pagar; esta son llevadas de forma correcta y oportuna.
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Pago de Obligaciones Laborales y Sueldos a
empleados de forma puntual todos los 25 de cada mes.
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Verificación de liquidaciones y
causaciones de los intereses que se
pagan o son cobrados.
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Revisión constante de los Registros contables
de traslados y castigo de activos.
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Empaste de la contabilidad es realizado
periódicamente con fin de mantener en el lugar más seguro y adecuado.
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Cierre Contable de fin de mes y fin de año.
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Generar Balance mensual con todos los ajustes
realizados, este es presentado a la revisoría y control interno cada principio
de mes de manera puntual, después de ser
verificado detalladamente es expuesto al consejo de Administración en
reunión realizada el segundo mes de cada mes.
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